《中国内部审计》期刊投稿【编辑部_邮箱_地址_怎么样_版面费_代发表】

大学学报排名学报投稿邮箱大全期刊大全

您现在所在位置:首页 > 期刊大全 > 经济与管理科学 > 审计 > 中国内部审计

中国内部审计

时间:2015-12-22    分类:审计
投稿邮箱:  ,  联系电话:010-82199848

《中国内部审计》是由中国华人民共和国审计署主管的月刊,中文核心期刊(2011),宣传、贯彻审计法,探讨研究审计理论,总结交流审计工作的经验和方法,进行审计实践的调查分析。

中国内部审计封面图

投稿基本信息:

刊名: 中国内部审计 Internal Auditing in China

主办:  中国内部审计学会

周期:  月刊

出版地:北京市

语种:  中文;

开本:  16开

ISSN: 1004-8278

CN:   11-4068/F

邮发代号: 80-485

现用刊名:中国内部审计

曾用刊名:审计研究资料

创刊时间:1997

复合影响因子:0.498

综合影响因子:0.248

了解期刊怎么样,查看部分录用的优秀文章:

我国编制和运用自然资源资产负债表初探
中国建筑五项机制推进审计监督全覆盖
操正行端乐勤廉 两袖清风内审人——记安徽省立医院审计科操乐勤
JCI视角下重建医院经济合同管理体系的审计实践与体会
坚持深化改革 激发强大发展动力<学报投稿网http://www.xuebaotougao.com/>
高校科研经费管理内部控制审计重点研究——基于COSO内部控制框架
高校内部审计信息化平台的建立和优化——以上海大学审计信息化平台为例
国税部门内部审计信息系统设计与实践
烟草企业工程项目全过程跟踪审计实践探索
加快科技金融发展:破解中小高科技企业融资难的途径
浅析彩票资金审计
英国审计署对皇家邮政集团股份制改造的审计及启示
如何防范电子支付与结算运行风险
行政事业单位内部控制的监督机制研究
农村商业银行审计整改促进内部控制建设的实证研究——基于北京农商银行的审计整改实践
违规提供信用报告的审计案例分析
浅析银行不良贷款的内部审计对策
金融IC卡资金被盗刷问题应引起重视
夯实内审根基 务求监督实效——记国网江西省电力公司宜春供电分公司审计部
中外绩效审计比较及其借鉴意义分析
事业单位基建工程审计风险及内部控制
试论企业增值型内部审计的构建
大数据环境下基于云计算的非现场审计模式探究——以商业银行内部审计为例
内部审计为港口企业增加价值的优势
保持与公司战略的一致性
异常资金流追踪在保险审计中的应用
浅谈计算机审计在残疾人保障资金审计中的应用
国际足联迫切需要内部审计
2015年CIA资格考试网上辅导简介及开通流程

随机推荐学报联系方式

学报刊物推荐(我司可以操作的学报)

投稿指南(投稿前必看,独家整理)